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退稅的申請書

時間:2022-11-03 20:48:13 退稅申請書 我要投稿

退稅的申請書(集合15篇)

  在當今社會生活中,我們每個人都可能要用到申請書,申請書可以使我們的愿望得到合理表達。為了讓您不再為寫申請書頭疼,下面是小編整理的退稅的申請書,僅供參考,希望能夠幫助到大家。

退稅的申請書(集合15篇)

退稅的申請書1

寧海縣國家稅務局:

  我公司屬于XX企業(yè),根據(jù)財稅XX號文件,我公司符合退稅要求,XX年實際繳納所得稅共計XX元,應退所得稅XX元,特申請退稅。

  申請公司:

  日期:

退稅的申請書2

xx區(qū)國家稅務局:

  我司(廠)于xxxxxxxx年xxxx月xxxx日開業(yè),營業(yè)執(zhí)照號碼:xxxxxxxxxxx,稅務登記證號碼:xxxxxxxxxxx。經(jīng)營地址:xxxxxxxx,法人代表xxx,會計xxx,注冊資本xxxx萬元,經(jīng)營范圍:xxxxxxxx,兼營xxxxxxxx,經(jīng)營方式:xxxxxxxx,聯(lián)系電話:xxxxxxxx,從業(yè)人數(shù):xxxx人。

  我單位xxxxxxxx產(chǎn)品系資源綜合利用產(chǎn)品,經(jīng)檢驗其xxxxxxxx的比例達到xx.xx%,xxxxxxxx年xx—xxxx月累計實現(xiàn)銷售收入xxxxxxxx元,銷售成本xxxxxxxx元,銷項稅額xxxxxxxx元,申報抵扣進項稅額xxxxxxxx元,應繳增值稅xxxxxxxx元,已交增值稅xxxxxxxx元,留抵增值稅xxxxxx元,期末存貨xxxxxx元,稅負率xx。xx%。我單位財務制度健全,能準確核算應稅銷售收入、進項稅額、銷項稅額、應納稅額,能按期報稅及申報納稅,能及時組織稅款入庫,無欠稅。能嚴格按照《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》領(lǐng)購、使用、保管、繳銷發(fā)票,無發(fā)票違章行為,有健全的發(fā)票管理制度。會計核算健全,有專職會計人員x名,能按照財務會計制度規(guī)定,設(shè)置賬薄進行會計核算;能按規(guī)定編制會計報表,真實反映企業(yè)的生產(chǎn)、經(jīng)營狀況;設(shè)置應交增值稅、未交增值稅明細賬。根據(jù)xx字[xxxx]xxxx號《xxxxxxxx》文件關(guān)于xxxxxxxxx的規(guī)定,特向貴局申請退還我單位該自產(chǎn)產(chǎn)品已繳納入庫的.xxxxxxxx年xxxx月xxxx日至xxxxxxxx年xxxx月xxxx日的應納增值稅稅款。請批準為盼。

  單位名稱(公章)

  xx年x月x日

退稅的申請書3

xxx海區(qū)稅務局:

  我公司在2月17日申報1月份職工工資薪金繳納個人所得稅時,因操作失誤原本一月份職工工資薪金收入沒超過應征稅起點,不用交稅,結(jié)果工資薪金收入輸入二次多繳了稅金436。2元。現(xiàn)申請要求辦理退稅手續(xù),望協(xié)助辦理。

  申請公司:xxxx公司

  20xx年xx月xx日

退稅的申請書4

  **********稅局:

  本公司********************(納稅編碼:********)。因20xx年6月7日在申報稅款所屬期為20xx年1月01日至20xx年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個人所得稅年度匯算清繳申報表時誤將該稅款所屬期錯報為20xx年1月01日至20xx年12月31日,申報成功,該筆稅款是¥131.96元,已扣款成功(電子稅票號:***********)。因報錯稅款所屬期要求申請退回該筆稅款¥131.96元。

  在20xx年6月8日直接(上門)申報稅款所屬期為20xx年1月01日至20xx年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個人所得稅年度匯算清繳,已申報成功,無欠稅現(xiàn)象。

  稅務登記類型:私營合伙企業(yè)

  開戶行:**銀行

  銀行賬號:********

  特此說明!

  ******單位名字

  20xx-7-25

退稅的申請書5

寧海縣國家稅務局:

  我公司屬于XX企業(yè),根據(jù)財稅XX號文件,我公司符合退稅要求,XX年實際繳納所得稅共計XX元,應退所得稅XX元,特申請退稅,資料《所得稅退稅申請書3篇》。

  此致!

敬禮!

  申請公司:

  日期:

退稅的申請書6

xx稅務局:

  我是被拆遷戶xxxx公司職工xxx,現(xiàn)申請要求辦理云南省契稅退稅事項,原房產(chǎn)坐落在xxx,面積xxx㎡,住房一套。我現(xiàn)購買了xxxx室,住房一套,用于居住,房產(chǎn)面積xxx㎡,購買價xxx元,并已依法繳納契稅xxx元。稅票號:xxx號。根據(jù)昆地稅發(fā)xxx號文件第十二條的規(guī)定,現(xiàn)申請房產(chǎn)所在地主管稅務機關(guān)(xxx地方稅務局)予以辦理契稅退稅手續(xù),請給予辦理為感。

  特此申請

  申請人:

退稅的申請書7

國家稅務局:

  我公司成立于_____年_____月,_____年_____月認定為一般納稅人,稅務登記證號碼為:_____,法定代表人:_____財,注冊資本_____萬元,地址:_____,登記注冊類型:_____公司,經(jīng)營范圍:_____齒生產(chǎn)、銷售及進出口業(yè)務(但國家限定公司經(jīng)營或禁止進出口的商品和技術(shù)除外)

  公司于_____年_____月_____日完成對外貿(mào)易經(jīng)營者備案登記,備案登記表編號:_____,進出口企業(yè)代碼:_____,中華人民共和國海關(guān)進出口貨物收發(fā)貨人報關(guān)注冊登記證書,海關(guān)注冊登記編碼:_____。貴局于_____年_____月_____日對我公司出口貨物退(免)稅認定申請予以確認。

  我公司財務制度健全,會計核算正確,能夠準確核算增值稅的銷項稅額、進項稅額、應繳稅額及進出口業(yè)務退(免)稅額,并能夠進行進出口業(yè)務退(免)稅的申報。

  我公司_____年_____月_____日發(fā)生第一筆出口業(yè)務,出口金額_____美元,人民幣_____元。_____年累計出口_____美元,人民幣_____元。(詳見附表)

  因我公司受國際國內(nèi)環(huán)境的影響,銷售遲滯,資金緊張,為了維持正常的生產(chǎn)經(jīng)營,特申請退稅,請予審核。

此致

敬禮!

  申請人:_____

  20_____年月日

退稅的申請書8

xxx稅局:

  20xx年xxxx月xxxx日,因操作失誤,我公司將xxxx月份的個人所得稅重復申報了兩次,向貴局繳納了兩次個人所得稅,金額為xxxxxxxx元,稅款于20xx年xxxx月xxxx日繳入xx市級金庫中。現(xiàn)特向貴局提出申請,將我營業(yè)部多繳納的元稅款予以退回。望貴局協(xié)助辦理。

此致

敬禮!

申請人:xx

  xx年xx月xx日

退稅的申請書9

稅務局:

  公司注冊在貴局所轄區(qū),稅務登記號為:XX,納稅人識別碼為:XXx。我單位屬小微企業(yè),月營業(yè)額不足兩萬元,一直以來都是依法納稅,正常申報繳納各項應繳稅款及附加,根據(jù)財政部和國家稅務總局(財稅[20xx]52號)及(國家稅務總局公告20xx年49號)的文件精神,從20xx年8月1日起,小微企業(yè)月營業(yè)額和銷售額不足兩萬元(含兩萬元)的可享受免稅政策。我公司XX年x月和x月的營業(yè)稅及附加已于當期申報繳納入庫,現(xiàn)向貴局申請退回已繳納XX年x月和x。特此申請。

  申請公司:X

  日期:20xx年X月X日

退稅的申請書10

xx稅局:

  本公司xxxx。因xx年x月x日在申報稅款所屬期為xx年x月x日至xx年x月x日,生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個人所得稅年度匯算清繳申報表時誤將該稅款所屬期錯報為至xx年x月x日,申報成功,該筆稅款是xxx元,已扣款成功。因報錯稅款所屬期要求申請退回該筆稅款xxx元。

  請予核準。

  特此說明!

  xx單位

  xx年x月x日

退稅的申請書11

xx市下城區(qū)國稅局:

  茲有xx有限公司,稅號:330103768xxx。 20xx年銷售收入:xxxx元,20xx年應納稅所得額:xxxx元,已繳所得稅:xxx元。根據(jù)國家稅收政策,應減免所得稅額:xxx元,實際減免所得稅額:xxx元,應退稅額:xxx元。特此申請企業(yè)所得稅退稅,申請退稅額:xxxx元。望批準!

  申請公司:xxxx公司

  20xx年xx月xx日

退稅的申請書12

東城區(qū)國稅二所:

  本企業(yè)20xx年度年終匯算調(diào)整后所得131991.95元,彌補(20xx年度)未彌補虧損額:84608.99元,彌補(20xx年度)未彌補虧損額:22245.89元,20xx年公司總計虧損:181796.08元,實際彌補虧損額:25137.07元,可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額為:156659.01元,本企業(yè)20xx年度虧損金額45564.44元可轉(zhuǎn)以后年度彌補,因此,可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額總計為:202223.45元。(20xx年度未彌補虧損額為:156659.01元,20xx年度45564.44元)本企業(yè)20xx年度實現(xiàn)利潤108352.28元,四季度預繳企業(yè)所得稅為:12557.57元,(計算:108352.28-45564.44=62787.84 62787.84*20%=12557.57)

  經(jīng)鑒證本企業(yè)實際已預繳的企業(yè)所得稅額12557.57元應退回,故向國稅局提出退稅申請。

此致

敬禮!

  xx有限責任公司

  20xx年6月6日

退稅的申請書13

尊敬的領(lǐng)導:

  我公司成立于年月日,實際經(jīng)營范圍為,后經(jīng)我公司申請,你局認定我公司為(輔導期)增值稅一 般納稅人,有 效期從年月日起。

  我公司年月的全部銷售收入為元,其 中應稅銷售收入為元,繳納增值稅額為元,增值稅專用發(fā)票使用量為份;年月的全部銷售收入為元,其 中應稅銷售收入為元,繳納增值稅為元,增值稅專用發(fā)票使用量為份;年月的全部銷售收入為元,其 中應稅銷售收入為元,繳納增值稅額為元,增值稅專用發(fā)票使用量為份。我公司年月至月專用發(fā)票月平均使用量為份。(注:此段填寫前三個月的增值稅申報及交納情況,要求必需按照增值稅申報表有 關(guān)內(nèi)容填寫)

  目前貴局批準我公司每月領(lǐng)購次開票金額萬元稅控專用發(fā)票,每次份。由于我公司業(yè)務量逐漸增加,故申請增購份開票金額萬元稅控專用發(fā)票。(注:此段按照企業(yè)實際情況填寫,以上內(nèi)容僅為參考,具體內(nèi)容自定,要求企業(yè)將增量原因?qū)懬逦瑑?nèi)容必須真實具體)

  申請增購增值稅專用發(fā)票需報送資料

  1.[增值稅專用發(fā)票票種核定申請審批表](一 式三份,注:開票限額一 千萬元及以上的企業(yè)一 式四份);

  2.書面申請(一 式二份,注:開票限額一 千萬元及以上的企業(yè)一 式三份);

  3.稅務登記證副本復印件(一 式二份,上需加蓋一 般納稅人/輔導期一 般納稅人資格印章――流轉(zhuǎn)稅科負責);

  4.營業(yè)執(zhí)照副本復印件(一 式二份);

  5.銷售合同(協(xié)議)復印件(一 式二份,上需貼印花稅票,合同必須為與一 般納稅人簽定的有 效合同,要求雙方蓋章清晰,合同項目填寫齊全);

  6.購票人身份證復印件(一 式二份);

  7.增值稅一 般納稅人資格認定批復復印件(一 式二份);

  8.增值稅一 般納稅人資格證書復印件(一 式二份,要求每頁復印,輔導期一 般納稅人除外);

  9.前三個月增值稅專用發(fā)票匯總表及本月增值稅專用發(fā)票匯總表 增值稅專用發(fā)票明細表(一 式二份);

  10.稅務機關(guān)要求附送的其他資料。

  以上資料需加蓋公司公章,合同書復印件及資格證書復印件加蓋騎縫公章

  (以上要求僅供參考,具體以當?shù)囟悇站忠鬄闇省#?/p>

  申請單位:x文庫20xx年x9月30日

退稅的申請書14

  公司注冊在貴局所轄區(qū),稅務登記號為:,納稅人識別碼為:。我單位屬小微企業(yè),月營業(yè)額不足兩萬元,一直以來都是依法納稅,正常申報繳納各項應繳稅款及附加,根據(jù)財政部和國家稅務總局及的文件精神,從________年____月____日起,小微企業(yè)月營業(yè)額和銷售額不足兩萬元(含兩萬元)的可享受免稅政策。我公司年月和月的營業(yè)稅及附加已于當期申報繳納入庫,現(xiàn)向貴局申請退回已繳納年月和月的營業(yè)稅及附加,望批復給予辦理為盼。

  特此申請!

  ________________公司

  ________年____月____日

退稅的申請書15

____市____區(qū)國稅局:

  茲有________有限公司,稅號:____________。20____年銷售收入:________元,20____應納稅所得額:________元,已繳所得稅:____元。

  根據(jù)國家稅收政策,應減免所得稅額:____元,實際減免所得稅額:____元,應退稅額:____元。特此申請企業(yè)所得稅退稅,申請退稅額:________元。

  望批準!

  申請人:________有限公司

  日期:20____年____月____日

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